|
Purchase Return |
Top Previous Next |
|
Ini digunakan untuk membuat, mengubah, atau mencetak Retur Pembelian (Purchase Return). Retur Pembelian digunakan untuk mengembalikan barang (melibatkan perpindahan stok) atau ada penggantian pada harga barang. Jika hanya ada perubahan pada nilai total faktur, gunakan Nota Kredit Hutang (A/P Credit Note). Retur Pembelian harus ditransfer dari Faktur Pembelian (Purchase Invoice).
Buat Retur Pembelian
Pilih menu Purchase > Purchase Return Klik Create A New Purchase Return
Creditor: kreditur akan ditampilkan secara otomatis (sesuai dengan dokumen yang ditransfer) Branch: tentukan cabang untuk kreditur ini (jika ada) To/Address: informasi alamat ini akan ditampilkan sesuai kode kreditur yang dipilih
P/R No: <<new>> artinya mengikuti penomoran otomatis yang diatur lewat menu Document Numbering Format Maintenance, nomor otomatis tersebut ditampilkan pada judul jendela. Anda juga dapat memasukkan nomor lain. Supplier C/N No.: masukkan nomor nota kredit dari supplier Date: tanggal komputer akan dipakai secara otomatis, Anda bisa mengubahnya. Credit Terms: ketentuan kredit standar untuk kreditur ini akan ditampilkan. Agent: tentukan agen pembelian (jika ada). Agen Pembelian standar dapat ditentukan dari menu Creditor Maintenance.
Main tab: rincian transaksi More Header tab: untuk memberikan informasi tambahan mengenai dokumen, pemasok, dan pengiriman. External Link tab: di sini dapat ditambahkan tautan (link) ke file eksternal (misalnya: file Excel, Word, file gambar, dll) Note tab: di sini anda dapat mengetikkan catatan tambahan.
Tombol Fungsional:
Item Code: klik pada tanda '+' untuk menambahkan baris baru dan pilih salah satu barang. Anda dapat masukkan nomor/huruf pertama kode/deskripsi barang dan pilih dari layar pencarian. Description: Ini disebut deskripsi detail. Ini otomatis akan terisi dengan deskripsi item (dapat diubah). Further Description: klik untuk melihat/mengedit keterangan lebih lanjut tentang barang ini. (Isi default dapat diatur dari Stock Item Maintenance) UOM: satuan standar untuk barang ini akan ditampilkan; Return?: centang bila ini merupakan retur barang, stok barang akan berkurang dan nilainya akan diposting ke buku besar. Jika tidak dicentang, hanya nilainya yang akan diposting ke buku besar. Qty: masukkan jumlah barang. Unit Price: harga beli akan ditampilkan (bisa dari Standard Cost atau tergantung dari konfigurasi di menu Tools > Options > Invoicing > Auto Price) Discount: ini disebut kolom diskon; anda dapat memasukkan diskon untuk baris detail tertentu. Diskon dapat berupa nilai (contoh: 5000, 5500), persentase (contoh: 5%, 10%), atau multi-level (contoh: 5000+5%, 10%+5000, dst). SubTotal: ini adalah total (net) Total: ini adalah total sebelum diskon dan pajak. Net Total: ini adalah total setelah diskon dan pajak.
After save, proceed with new P/R: Jika ini dicentang, sebuah layar transaksi baru akan disiapkan setelah anda klik Save; Jika tidak dicentang, maka layar transaksi akan ditutup setelah anda klik Save.
(Anda dapat pilih menu Edit untuk copy/paste seluruh dokumen atau detail yang sedang disorot ke clipboard; anda dapat juga menyimpan ke dalam folder K.I.V; anda dapat memutuskan apakah akan melakukan posting ke stok dan buku besar) (Anda dapat pilih menu Copy Purchase Return untuk menyalin dari/ke dokumen lain/baru) (Anda dapat pilih menu Transfer Document untuk melakukan transfer dari faktur/invoice) (Anda dapat pilih menu Tools untuk menggunakan fasilitas pengisian data berdasarkan transaksi sebelumnya/Data Entry by Past Purchase Record, dan memperbarui nomor akun) (lihat juga Fungsi Umum Pada Transaksi)
Klik Save & Preview,
Print Purchase Return Listing (Cetak Daftar Retur Pembelian)
_____________________________________________________________ Berikan umpan balik mengenai topik ini ke AutoCount. peter@autocountSoft.com © 2010 Auto Count Sdn Bhd - Peter Tan. All rights reserved.
|