Purchase Return

Top  Previous  Next

Ini digunakan untuk membuat, mengubah, atau mencetak Retur Pembelian (Purchase Return).

Retur Pembelian digunakan untuk mengembalikan barang (melibatkan perpindahan stok) atau ada penggantian pada harga barang. Jika hanya ada perubahan pada nilai total faktur, gunakan Nota Kredit Hutang (A/P Credit Note).

Retur Pembelian harus ditransfer dari Faktur Pembelian (Purchase Invoice).

 

Buat Retur Pembelian

 

Pilih menu Purchase > Purchase Return

Klik Create A New Purchase Return

 

 

p31

 

 

p32

 

 

p33

 

 

Creditor: kreditur akan ditampilkan secara otomatis (sesuai dengan dokumen yang ditransfer)

Branch: tentukan cabang untuk kreditur ini (jika ada)

To/Address: informasi alamat ini akan ditampilkan sesuai kode kreditur yang dipilih

 

P/R No: <<new>> artinya mengikuti penomoran otomatis yang diatur lewat menu Document Numbering Format Maintenance, nomor otomatis tersebut ditampilkan pada judul jendela. Anda juga dapat memasukkan nomor lain.

Supplier C/N No.: masukkan nomor nota kredit dari supplier

Date: tanggal komputer akan dipakai secara otomatis, Anda bisa mengubahnya.

Credit Terms: ketentuan kredit standar untuk kreditur ini akan ditampilkan.

Agent: tentukan agen pembelian (jika ada). Agen Pembelian standar dapat ditentukan dari menu Creditor Maintenance.  

 

Main tab: rincian transaksi

More Header tab: untuk memberikan informasi tambahan mengenai dokumen, pemasok, dan pengiriman.

External Link tab: di sini dapat ditambahkan tautan (link) ke file eksternal (misalnya: file Excel, Word, file gambar, dll)

Note tab: di sini anda dapat mengetikkan catatan tambahan.

 

Tombol Fungsional:

 

common16  menambah baris detail. (Insert)

common17  menyisipkan baris detail sebelum baris yang sedang disorot. (Ctrl + Insert)

common18  menghapus baris yang disorot. (Ctrl + Delete)

common19  memindahkan baris ke atas/bawah.  (Alt + Shift + Up/Down)

common20  batalkan (Ctrl + Z)

common21  pilih semua baris detail (Ctrl + Alt + A), sehingga dapat dihapus atau diubah sekaligus (menggunakan Range Set)

common22  range set (F12)... jendela range setting akan ditampilkan. Ini biasanya digunakan untuk menerapkan perubahan pada beberapa/semua baris sekaligus.

common23  menambahkan baris subtotal.

common24  menambahkan baris diskon, anda dapat menentukan nilai/persentase diskon.

common25  untuk menampilkan jendela pencarian search screen (F9). Masukkan kata kunci, pilih kriteria pencarian, klik Search. Dari hasil pencarian, centang barang yang ingin ditambahkan ke dokumen, kemudian klik OK.

common26  klik pada tombol ini akan menampilkan (di bagian bawah) informasi instan yang berkaitan dengan barang yang sedang disorot, misalnya: riwayat harga, saldo stok, dll.

 

 

Item Code: klik pada tanda '+' untuk menambahkan baris baru dan pilih salah satu barang. Anda dapat masukkan nomor/huruf pertama kode/deskripsi barang dan pilih dari layar pencarian.

Description: Ini disebut deskripsi detail. Ini otomatis akan terisi dengan deskripsi item (dapat diubah).

Further Description: klik untuk melihat/mengedit keterangan lebih lanjut tentang barang ini. (Isi default dapat diatur dari Stock Item Maintenance)

UOM: satuan standar untuk barang ini akan ditampilkan;

Return?: centang bila ini merupakan retur barang, stok barang akan berkurang dan nilainya akan diposting ke buku besar. Jika tidak dicentang, hanya nilainya yang akan diposting ke buku besar.

Qty: masukkan jumlah barang.

Unit Price: harga beli akan ditampilkan (bisa dari Standard Cost atau tergantung dari konfigurasi di menu Tools > Options > Invoicing > Auto Price)

Discount: ini disebut kolom diskon; anda dapat memasukkan diskon untuk baris detail tertentu. Diskon dapat berupa nilai (contoh: 5000, 5500), persentase (contoh: 5%, 10%), atau multi-level (contoh: 5000+5%, 10%+5000, dst).

SubTotal: ini adalah total (net)

Total: ini adalah total sebelum diskon dan pajak.

Net Total: ini adalah total setelah diskon dan pajak.

 

After save, proceed with new P/R: Jika ini dicentang, sebuah layar transaksi baru akan disiapkan setelah anda klik Save; Jika tidak dicentang, maka layar transaksi akan ditutup setelah anda klik Save.

 

(Anda dapat pilih menu Edit untuk copy/paste seluruh dokumen atau detail yang sedang disorot ke clipboard; anda dapat juga menyimpan ke dalam folder K.I.V; anda dapat memutuskan apakah akan melakukan posting ke stok dan buku besar)

(Anda dapat pilih menu Copy Purchase Return untuk menyalin dari/ke dokumen lain/baru)

(Anda dapat pilih menu Transfer Document untuk melakukan transfer dari faktur/invoice)

(Anda dapat pilih menu Tools untuk menggunakan fasilitas pengisian data berdasarkan transaksi sebelumnya/Data Entry by Past Purchase Record, dan memperbarui nomor akun)

(lihat juga Fungsi Umum Pada Transaksi)

 

 

Klik Save & Preview,

 

 

p34

p35

 

 

 

 

Print Purchase Return Listing (Cetak Daftar Retur Pembelian)

 

 

p36

 

 

p37

 

 

p37a

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________

Berikan umpan balik mengenai topik ini ke AutoCount. peter@autocountSoft.com

© 2010 Auto Count Sdn Bhd - Peter Tan. All rights reserved.